| 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												221334-1918500024-ZoVP-VB													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o zriadení vecných bremien													
											 | 
									
										
												bezodplatne											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.10.2022											 | 
									
										
												Západoslovenská distribučná, a s.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												221334-1918500024-ZoVP-VB													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o zriadení vecných bremien													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21,10,2022											 | 
									
										
												Západoslovenská distribučná, a s. 											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												TS-2022555006													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o poskytovaní technickej služby													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.12.2022											 | 
									
										
												SEEN s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												23FK/7/9/2023													
											 | 
									
													
										
												spotr.materiál - partic.projekt													
											 | 
									
										
												103,19											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.09.2023											 | 
									
										
												MERKURY SHOP sro											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												27.09.2023											 | 
									
										
												29.09.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												Dodatok č. 3													
											 | 
									
													
										
												zmena mesačného paušálu													
											 | 
									
										
												60,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.03.2023											 | 
									
										
												Mária Bíróová											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.03.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												Dodatok č. 1													
											 | 
									
													
										
												o poskytovaní služby školského stravovania 													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.08.2023											 | 
									
										
												Gastro DS, s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.08.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6303031172/d													
											 | 
									
													
										
												plyn dobropis													
											 | 
									
										
												-381,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.01.2023											 | 
									
										
												Slovenský plynárenský priemysel a.s.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												31.01.2023											 | 
									
										
												08.02.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												24/04/060/48													
											 | 
									
													
										
												Dohoda o príspevku z UPSVaR r.2024 chrán.pracovisko 													
											 | 
									
										
												4 709,04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.03.2024											 | 
									
										
												Úrad práce soc.vecí a rodiny DS											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.03.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												Dodatok č.3													
											 | 
									
													
										
												stravovanie zamestnancov													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.03.2024											 | 
									
										
												GASTRO DS s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.03.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0606/01/2025													
											 | 
									
													
										
												tepelná energia 01/25													
											 | 
									
										
												1 104,39											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.01.2025											 | 
									
										
												Southerm a.s.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												17.01.2025											 | 
									
										
												29.01.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0606/01/2022													
											 | 
									
													
										
												tepelná energia													
											 | 
									
										
												1 076,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.10.2022											 | 
									
										
												SOUTHERM s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												13.10.2022											 | 
									
										
												20.10.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250340037													
											 | 
									
													
										
												stravné zamestnanci													
											 | 
									
										
												885,93											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.05.2025											 | 
									
										
												GASTRO DS s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												07.05.2025											 | 
									
										
												26.05.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												2023-019-OÚ													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o zverení nehnutelného majetku do správy													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.09.2023											 | 
									
										
												Trnvaský samosprávna kraj Trnava											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.09.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20211090072													
											 | 
									
													
										
												strava zamstnancov													
											 | 
									
										
												238,03											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
									
										
												GASTRO DS s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
									
										
												27.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10625045275													
											 | 
									
													
										
												vyúčtovanie elektrina 06/25													
											 | 
									
										
												-2 121,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.07.2025											 | 
									
										
												encare s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												21.07.2025											 | 
									
										
												24.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												HS/2206006													
											 | 
									
													
										
												poskytovanie balíčka s  názvom "ŠTUDENSKÝ ČASOPIS													
											 | 
									
										
												9,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												22.08.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9900878993													
											 | 
									
													
										
												Security Access Point													
											 | 
									
										
												58,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.01.2017											 | 
									
										
												Slovak Telekom a. s. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Miloš Hajduk											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9900862758													
											 | 
									
													
										
												Security Access Point													
											 | 
									
										
												58,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.10.2016											 | 
									
										
												Slovak Telekom a. s. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Miloš Hajduk											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9900812526													
											 | 
									
													
										
												Security Access Point													
											 | 
									
										
												58,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.03.2016											 | 
									
										
												Slovak Telekom a. s. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Miloš Hajduk											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9900785574													
											 | 
									
													
										
												Security Access Point 													
											 | 
									
										
												58,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.11.2015											 | 
									
										
												Slovak Telekom a. s. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Miloš Hajduk											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2020											 |