|
Faktúra |
2501
|
FA za spracovanie projekt. dokumentácie na fyz lab
|
890,00 |
s DPH |
19.03.2025 |
A3A atalier s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
0320251
|
tepelná energia 03/25 - zvyšok
|
132,31 |
s DPH |
14.03.2025 |
Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
1062501694
|
vyúčtovanie elektrina 02/25
|
-105,59 |
s DPH |
12.03.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
1562025
|
služby tecnika PO 1.Q.2025
|
60,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
202513
|
tepelná energia 2024 - vyúčtovanie
|
2 570,51 |
s DPH |
11.03.2025 |
Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000744
|
Plyn 02/25
|
251,82 |
s DPH |
07.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
2025020035
|
strava žiaci február
|
1 000,50 |
s DPH |
05.03.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
8365677932
|
telekomunikačné služby
|
50,93 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
8365679198
|
telekomunikačné služby
|
47,67 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
2025020033
|
strava zamestnanci február
|
657,86 |
s DPH |
04.03.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
1052503488
|
vyúčtovanie elektrina 01/25
|
3 177,04 |
s DPH |
03.03.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
032025
|
tepelná energia 03/25
|
1 104.39 |
s DPH |
03.03.2025 |
Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
200275981
|
vodné, stočné 03/25
|
300,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
Západosl.vodárenská spol. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
20250058
|
výkon zodp. osoby 03/25
|
50,40 |
s DPH |
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
25048
|
služby BOZP 02/25
|
60,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
250204
|
FA za vykonávanie inž.práce
|
1 020,90 |
s DPH |
17.02.2025 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
113792503
|
rslužby počít.siete 1Q.2025
|
150,00 |
s DPH |
14.02.2025 |
Združenie použ.Slov.akadem.dát.siete SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
050225
|
Archívne boxy
|
51,30 |
s DPH |
13.02.2025 |
Ing. Lukáč Kapralčík |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
0225
|
tepelná energia 02/25
|
1 104.39 |
s DPH |
12.02.2025 |
Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
20.02.2025 |
|
Faktúra |
1062500832
|
vyúčtovanie elektrina 01/25
|
-438,76 |
s DPH |
12.02.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
20.02.2025 |