|
|
Faktúra |
2023171
|
Výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8736977984
|
plyn telocvičňa
|
318,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Zmluva |
23170132
|
finančný príspevok na projekt : Energetika budúcnosti
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Nadácia ZSE |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1232202657
|
spotr.materiál
|
2,27 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040023
|
dobropis stravné zamestnanci
|
-17,68 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040022
|
dobropis stravné zamestnanci
|
-30,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6200/2023
|
spotrebný materiál
|
34,97 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Vlajky EU s.ro. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/54
|
servis a údržba vzduchotechn.zariadení
|
606,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
KMKLIMA s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1052316386
|
energia - škola
|
444,41 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102303354
|
Konferenčný balík
|
246,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Slovesnké lieč.kúpele Rajecké Teplice |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012327366
|
energia - škola
|
346,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325608891
|
telekomunikačné služby
|
36,85 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1356104
|
šatníková skriňa
|
370,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Kaiser + Kraft s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040282
|
vybavenie do telocvične
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Sport Club s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23010538
|
prenová kapacita techn.prostr.
|
162,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
FANIT s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325583069
|
telekomunikačné služby
|
51,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030061
|
strava zamestnancov
|
824,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330625
|
energia
|
1 372,62 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
Výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8833510202
|
plyn telocvičňa
|
318,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
17.04.2023 |