|
Faktúra |
152021
|
oprava elektrického zariadenia
|
2 286,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
MT .ELEKTRO |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
2021120040
|
strava žiakov
|
311,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
2021120041
|
strava zamstnancov
|
206,87 |
s DPH |
17.12.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
21127
|
reviziia
|
132,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
202101276
|
keramicka tabula
|
3 308,40 |
s DPH |
21.12.2021 |
C-Service s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
41122021
|
spotrebný materiál
|
1 126,50 |
s DPH |
29.12.2021 |
Alžbeta Szokolazová - TRILAK., |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
2112153
|
tonery
|
1 493,64 |
s DPH |
29.12.2021 |
CanTon spol. s r. o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
20210515
|
interaktívna tabuľa
|
2 250,00 |
s DPH |
29.12.2021 |
MIVASOFT spol, s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
59122021
|
spotrebný materiál
|
821,86 |
s DPH |
29.12.2021 |
Judita Hajdúovaá Printex |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
20210048
|
notebok
|
985,00 |
s DPH |
29.12.2021 |
Tomás Csorgo |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
2021016
|
kancelársky nábytok
|
1 014,00 |
s DPH |
29.12.2021 |
BOX SYSTEM |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10,2,2022 |
|
Faktúra |
2201502100
|
Batéria do PC
|
35,00 |
s DPH |
18.11.2015 |
Easy-print Robert Kanera |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
113791512
|
počítačová sieť SANET za okt.-dec. 2015
|
150,00 |
s DPH |
24.11.2015 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
432015
|
obedy zamestnancov za 10/2015
|
252,54 |
s DPH |
24.11.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
412015
|
obedy študentov za 10/2015
|
1 196,00 |
s DPH |
24.11.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
8200001807
|
telefónny poplatok
|
937,12 |
s DPH |
15.01.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
20150366
|
všeobecný materiál
|
50,70 |
s DPH |
18.11.2015 |
S.K.GLASS - Karol Sipos |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
7509602888
|
Telefónny poplatok
|
22,33 |
s DPH |
18.11.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
150166
|
čistiace a upratovacie práce za 11/2015
|
888,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
zenit-h s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
112015
|
tepelná energia za 11/2015
|
871,81 |
s DPH |
13.11.2015 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |