|
Faktúra |
19045
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Mária Bíróová |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8
|
osobné počítače
|
1 802,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SM SERVIS s.r.o. |
|
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
Faktúra |
190005
|
prenájom telocvične
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1201901023
|
asociácia riaditeľov
|
193,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
DOMÉNA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1051907374
|
elektrická energia
|
146,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
3600049699
|
telefónne poplatky
|
15,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
042019
|
tepelná energia
|
971,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
190006
|
prenájom telocvične
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1192202291
|
školské tlačivá
|
99,25 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
SEVT a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
8230241872
|
telefónne poplatky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1011926825
|
elektrická energia
|
183,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
19144
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Mária Bíróová |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
8232324786
|
telefónne poplatky
|
52,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1051911339
|
elektrická energia
|
142,03 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
3600066592
|
telefónne poplatky
|
15,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
201901641
|
revízia zariadenia na dodávku vody
|
114,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
PROFIS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
3082019
|
obedy študentov
|
922,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1011917325
|
elektrická energia
|
183,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |