|
|
Faktúra |
211502865
|
učebné pomôcky
|
369,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Andrea SHOP |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
150171
|
čistiace a upratovacie služby za 12/2015
|
666,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
zenit-h s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
14091533
|
prepravné služby
|
143,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
SAD DUNAJSKA STREDA a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201500261
|
učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201500259
|
učebné pomôcky
|
87,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2152219649
|
údžba kopírky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Konica Minolta Slovakia |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3922015
|
učebné pomôcky
|
115,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Ing.Juraj Halama |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
211502747
|
učebné pomôcky
|
68,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Andrea SHOP |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1135814811
|
učebné pomôcky
|
23,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
prenájom telocvične za 12/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2015126
|
učebné pomôcky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
OFFICETECH Aranyossy Szabolcs |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
prenájom telocvične za 10/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
prenájom telocvične za 11/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15473
|
služby BOZP za 12/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Mária Bíróová |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1500174
|
kanc. potreby
|
198,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
TIMI- INTO s. r. o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7510557719
|
telefónny poplatok
|
23,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
542015
|
obedy študentov za 12/2015
|
978,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
122015
|
tepelná energia za 12/2015
|
871,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
562015
|
obedy zamestnancov za 12/2015
|
201,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
472015
|
obedy študentov za 11/2015
|
1 191,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |