|
Faktúra |
082015
|
tepelná energia za 8/2015
|
871,81 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
7506722161
|
telefónny poplatok - mobil
|
23,21 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
2776326827
|
telefónny poplatok
|
64,93 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1011530174
|
elektrická energia
|
308,28 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
6900767904
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
6776326809
|
Telefónny poplatok
|
15,53 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
15296
|
služby BOZP za 7/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Mária Bíróová |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
115113508
|
webové služby - kredit
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Websupport, s. r. o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1541159
|
Prenájom rohoží
|
15,86 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
Lindstrom |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
200275981
|
Vodné a stočné za 7/2015
|
222,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
72015
|
Vykurovanie 7/2015
|
871,81 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
6775373547
|
Telefónny poplatok
|
64,93 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
7505759653
|
Telefónny poplatok - mobil
|
23,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
172015
|
Obedy študentov za 4/2015
|
872,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
182015
|
Obedy zamestnancov za 4/2015
|
219,42 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
222015
|
Obedy študentov za 5/2015
|
921,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
232015
|
Obedy zamestnancov za 5/2015
|
227,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
182015
|
Obedy zamestnancov za 6/2015
|
233,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
8775373538
|
Telefónny poplatok
|
17,63 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
9150002137
|
aSC Agenda 2016
|
189,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |