|
Faktúra |
1135814811
|
učebné pomôcky
|
23,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
16
|
prenájom telocvične za 11/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
15
|
prenájom telocvične za 10/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
2015126
|
učebné pomôcky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
OFFICETECH Aranyossy Szabolcs |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1500174
|
kanc. potreby
|
198,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
TIMI- INTO s. r. o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
7510557719
|
telefónny poplatok
|
23,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
15473
|
služby BOZP za 12/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Mária Bíróová |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
472015
|
obedy študentov za 11/2015
|
1 191,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
562015
|
obedy zamestnancov za 12/2015
|
201,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
542015
|
obedy študentov za 12/2015
|
978,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
492015
|
obedy zamestnancov za 11/2015
|
284,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
122015
|
tepelná energia za 12/2015
|
871,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
8779996708
|
telefónny poplatok
|
17,22 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
8012858038
|
učebné pomôcky
|
195,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
150865
|
učebné pomôcky
|
86,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Vedius Soft s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1900047733
|
učebné pomôcky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1571153
|
prenájom rohoží
|
15,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Lindstrom |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
8780043327
|
telefónny poplatok
|
64,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
3432015
|
učebné pomôcky
|
180,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ing.Juraj Halama |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1011542948
|
el. energia za 12/2015
|
308,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |