|
|
Faktúra |
1051721810
|
elektrická energia
|
126,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3420218297
|
telefónny poplatok - mobil
|
16,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6101012544
|
telefónny poplatok
|
55,22 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7100892197
|
telefónny poplatok
|
16,91 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1712017
|
obedy zamestnancov za 9/2017
|
258,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1702017
|
obedy študentov za 9/2017
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1011747773
|
elektrická energia
|
159,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17329
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Mária Bíróová |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8900916382
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
092017
|
tepelná energia
|
871,33 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7799965624
|
telefónny poplatok
|
52,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17292
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Mária Bíróová |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3419288744
|
telefónny poplatok
|
17,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1900911762
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8799858211
|
telefónny poplatok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1011742079
|
elektrická energia
|
159,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1051717822
|
elektrická energia
|
18,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
113791709
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
082017
|
tepelná energia
|
871,33 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |