|
Faktúra |
9900862758
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
3789249608
|
telefónny poplatok
|
43,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1649145
|
prenájom rohoží
|
9,89 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Lindstrom |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
211602078
|
tlačiareň, notebook s príslušenstvom
|
455,87 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Andrea SHOP |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1790184118
|
telefónny poplatok
|
13,93 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
6790292744
|
telefónny poplatok
|
62,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1011644361
|
elektrická energia za 11/2016
|
168,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
16331
|
služby BOZP za 10/2016
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Mária Bíróová |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1900867603
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
160182
|
čistiace a upratovacie práce za 10/2016
|
843,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
zenit-h s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
201608247
|
učebné pomôcky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Petit Press, a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
16606218
|
online knižnica Škola efektívne
|
34,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
5789359266
|
telefónny poplatok
|
59,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné za 10/2016
|
222,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
102016
|
tepelná energia
|
854,21 |
s DPH |
|
|
15.10.2016 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1661972
|
prenájom rohoží
|
15,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Lindstrom |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
7608584030
|
telefónny poplatok - mobil
|
16,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
1051617134
|
elektrická energia
|
75,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
160177
|
servis zabezpečovacieho systému
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Zoltán Bíró - GM System |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
2162214451
|
servis kopírky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Konica Minolta Slovakia |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |