|
|
Faktúra |
20180042
|
dodanie a výmena 2 skiel
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
ASPECT LINE, s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8210040743
|
telefónne poplatky
|
52,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1011828674
|
elektrická energia
|
173,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8820022940
|
vodné a stočné
|
366,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18183
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Mária Bíróová |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1018108394
|
doména gymds.sk
|
48,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Websupport, s. r. o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
113791806
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1182203396
|
školské tlačivá
|
90,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
Zmluva |
|
O spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
052018
|
tepelná energia
|
904,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1018100593
|
web hosting kredit
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Websupport, s. r. o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
380299
|
pracovné oblečenie
|
157,61 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Kovoplast-T s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3500179758
|
telefónny poplatok - mobil
|
17,83 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20180029
|
oprava alarmu
|
82,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
JP-SERVIS, s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1011824347
|
elektrická energia
|
173,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18147
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Mária Bíróová |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2222018
|
obedy študentov za apríl 2018
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2232018
|
obedy zamestnancov
|
224,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8208031317
|
telefónne poplatky
|
52,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |