|
|
Faktúra |
2018030
|
plastové koncovky na stoličky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
BOX SYSTEM, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1182208973
|
školské tlačivá
|
76,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
SEVT a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8216075810
|
telefónny poplatok
|
54,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
180988
|
toner
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
CanTon spol. s r. o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1011840877
|
elektrická energia
|
173,08 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
180998
|
toner
|
68,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
CanTon spol. s r. o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
113791809
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3500319392
|
telefónny poplatok - mobil
|
15,79 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
082018
|
tepelná energia
|
904,76 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1010289
|
kancelárske stoličky
|
359,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8214111936
|
telefónny poplatok
|
56,35 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15072018
|
material na malovanie
|
738,88 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1011837633
|
elektrická energia
|
173,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1182208060
|
školské tlačivá
|
5,11 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2482018
|
obedy zamestnancov
|
194,58 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1051814659
|
elektrická energia
|
89,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2502018
|
obedy študentov
|
948,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8212164749
|
telefónny poplatok
|
53,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |