|
|
Faktúra |
2021040066
|
obedy študentov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040065
|
obedy zamestnancov
|
73,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
042021
|
revízia elektrických spotrebičov
|
428,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Arpád Burián |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012130434
|
elektrická energia
|
143,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21134
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Mária Bíróová |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
750,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Nadácia ZSE |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
oprava strechy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Szilvási Tibor |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5221141568
|
kancelárske potreby - router
|
75,13 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Alza.cz a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21018
|
revízia EPS
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
MATSYS.sk s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2332021
|
služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21029
|
výmena akumulátorov v EPS systéme
|
161,64 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
MATSYS.sk s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
042021
|
tepelná energia
|
1 144,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1052108724
|
elektrická energia
|
58,61 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280764966
|
telefónne poplatky
|
20,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280740779
|
telefónne poplatky
|
50,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103289
|
prenájom tlačiarne
|
44,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21085
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Mária Bíróová |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030031
|
stravovanie zamestnancov
|
44,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21010560
|
prenájom tlačiarne
|
162,29 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
FANIT s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |