|
Objednávka |
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
19096
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Mária Bíróová |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
032019
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
32019
|
tepelná energia
|
971,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1956
|
revízia vzduchotechniky
|
750,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
KMKLIMA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
19028
|
revízia EPS
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Daniel Matušek - MATSYS |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1962019
|
služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1011922818
|
elektrická energia
|
183,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
2019040057
|
oprava telefónnej ústredne
|
2 325,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
ARCHA TEKECOM spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
2982019
|
obedy študentov
|
668,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
19010575
|
nájom EPS
|
162,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
FANIT s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
3062019
|
obedy zamestnancov
|
210,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
3082019
|
obedy študentov
|
922,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
8230241872
|
telefónne poplatky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
201901641
|
revízia zariadenia na dodávku vody
|
114,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
PROFIS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1201901023
|
asociácia riaditeľov
|
193,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
DOMÉNA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
2992019
|
obedy zamestnancov
|
165,92 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
3600029679
|
telefónne poplatky - mobil
|
15,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
2922019
|
obedy študentov
|
831,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Základná škola Smetanov háj |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1192201228
|
školské tlačivá
|
31,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
SEVT a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |